Добрый день. В 1 кв. 2015г. мы сделали предоплату поставщику 100%, сумму НДС отразили в декларации по строке 130. Во 2-м кв. мы получили товар, документы провели. Должна ли сумма НДС попадать в строку 090 декларации за 2 кв?
Comments
Добрый день.
В стр.0150 проставляете сумму аванса оплаты поставщику при условии, что он вам выписал с/ф на аванс (сч. 76.ВА). Если вы восстанавливаете ранее принятый к вычету НДС с перечисленного аванса, вы должны отразить сумму налога в строке 110 разд. 3 декларации.
по строке 150 декларации за 2 кв?
В каком квартале оплатили, в том и проводите (стр. 150). В каком квартале получили товар и т.п., в том и восстанавливаете (стр. 090- в том числе стр.110). Проверьте декларацию по оборотам сч. 68.02. Кт- это Книга Продаж- стр. 120. Дт- Книга покупок- стр. 220. Сумма по дебету минус оплата по сч. 51. Разница - доп.листы прошлых периодов.
Получается мы сделали 100% предоплату в 1 кв. отразили ее по строке 130 Раздела 3 Во 2-м кв. получили товар на сумму предоплаты и эта сумма должна отразиться в Разделе 3 в декларации за 2 кв. по строке 090 и соответственно по строке 110. Верно? Но у меня во 2-м кв. эта сумма не отражается по строке 090
Может у вас автоматический расчет в программе не поставлен? Стр. 090 относится к пункту 6. Это собирательная строка, она равна суммам по стр. 100 и 110.
но мы точно должны отразить эту сумму предоплаты по строке 090 и 110? Что то я вообще запуталась... получается что в прошлом квартале у нас к вычету НДС, а в этом квартале мы эту сумму должны уплатить в бюджет?